Информационный семинар

«Новое в налогообложении с 2026г: налоговая реформа. НДС, Налог на Прибыль, НДФЛ. Годовой отчет за 2025г»

Авторский семинар Смирновой Татьяна Степановны


Ближайшие семинары по данной теме

11 февраля 2026 Один день 10:00 - 17:00 17 700,00 ₽ ₽ Подать заявку

  1. Налоговое администрирование 2025 и 2026г.: новые нормы работы налоговой с налогоплательщиками. Изменения по налоговому контролю, в работе с ЕНС, порядок исчисления пени с 01.01.2026г., новые правила оформления платежек для уплаты налогов и взносов, новая оценка налоговых рисков финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, смягчающие обстоятельства и др. Внесение корректировок и исправление ошибок в бухгалтерской и налоговой отчетности. Новая позиция МФ по учету прошлогодних расходов и требования ФЗ от 28.11.2025 №425-ФЗ. Учет убытков прошлых лет.  
  2. Налоговая реформа 2026: увеличение НДС с 20%  до 22% , снижение порога доходов для УСН  по уплате НДС с 60 млн. руб. до 20 млн. руб.,  отмена понижающих тарифов по страховым взносам для субъектов МСП, снижение порога доходов для ПСН с 60 млн. руб. до 20 млн. руб., новые необлагаемые выплаты по НДФЛ и др. изменения.   
  3. НДС.   Арбитражная практика,  разъяснения  Минфина России и ФНС  по сложным  вопросам  исчисления НДС: момент определения налоговой базы, восстановление и вычеты по авансовым платежам, НДС в чеке ККТ, безвозмездная передача,  учет прослеживаемых товаров, внешнеэкономическая деятельность в условиях санкций (экспорт, импорт),  транспортировка грузов по России и за ее пределами и  др. Налоговая декларация  за 4 квартал, контрольные соотношения, безопасная доля вычетов.   Пояснения по камеральной проверке, льготы и раздельный учет. Корректировка в декларации налоговых вычетов и налоговой базы.
  4. Налог на прибыль.   Инвестиционные налоговые вычеты (федеральный и региональный): порядок применения, расчет.  Повышающие коэффициенты к расходам на приобретение исключительных прав, прав на использование российских программ для ЭВМ, на адаптацию и модификацию этих программ и к расходам на НИОКР.  Особенности учета доходов и расходов.  Прощение долга.  Доходы, не учитываемые для налогообложения.  Вклады в имущество и уставной капитал. Выплата дивидендов: что учесть при расчете и выплате.  Экономическая целесообразность расходов: документальное подтверждение и судебная практика с учетом ст.54.1 НК.  Отдельные виды расходов: оплата труда и премии к праздникам, новогодние подарки, модернизация НМА, ремонт, реконструкция, аренда, консультационные услуги, командировки, представительские, обучение, расходы на служебный транспорт, выплаты участникам СВО. Расходы на продвижение продукции (товара), реклама. проценты по займам.  Камеральная проверка декларации и контрольные соотношения.  Судебная практика по налогу на прибыль: какие важные решения ВС и КС помогут компании решить сложные вопросы в исчислении налога. 
  5. Имущественные налоги в расходах по налогу на прибыль исчисляем по правилам 2025г. Движимое и недвижимое имущество – новый поворот в судебной практике. Важные разъяснения ФНС об искусственном разделении объектов ОС. 

       6. НДФЛ и страховые взносы. Какие разъяснения МФ и ФНС необходимо учесть при формировании 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам за 2025г. Контрольные соотношения


Стоимость и скидки

  • Стоимость участия: 17 700,00 ₽ НДС не облагается
  • Стоимость со скидкой 17 200,00 ₽
  • Скидка 500 рублей при участии в семинаре 2-х и более слушателей от одной организации.
  • Скидка 500 рублей, если сотрудники данной организации уже участвовали в семинарах Института повышения квалификации специалистов
  • Скидки не суммируются!

Место проведения

  • Цена со скидкой 17 200,00 ₽
  • Направление Бухгалтерия
  • Продолжительность 7 ч.
  • Документ Удостоверение
  • Обед Включен
  • Кофе Есть
  • Канцтовары Выдаем
  • Место Бизнес-центр СДМ
Подать заявку